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Conoce Tus Obligaciones

¿Tienes que presentar una declaración fiscal en Irlanda?
La respuesta depende de cómo obtienes tus ingresos.

No todo el mundo en Irlanda necesita presentar una autoliquidación (Form 11). Los empleados PAYE con situaciones sencillas pueden usar myAccount para reclamar créditos. Pero si tienes ingresos por trabajo autónomo, alquiler, extranjeros u otras fuentes, presentar el Form 11 es una obligación legal — y no hacerlo conlleva sanciones automáticas.

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Estás obligado a presentar el Form 11 si alguno de estos aplica

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Ingresos por trabajo autónomo

Cualquier trabajo como sole trader, contratista o freelancer — reparto, limpieza, construcción, peluquería, estética, consultoría y cualquier otro trabajo autónomo.

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Ingresos por alquiler

Ingresos por alquilar un inmueble en Irlanda o en el extranjero — ya sea residencial o comercial.

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Ingresos del extranjero

Ingresos de empleo, inversiones o inmuebles en alquiler en otro país mientras eres residente fiscal en Irlanda.

📈

Ganancias de capital

Beneficio de la venta de acciones, inmuebles, criptomonedas u otros activos por encima del umbral anual de exención (€1.270).

🏢

Director de empresa

Si eres director de una sociedad limitada irlandesa — aunque la empresa esté inactiva o haya tenido pérdidas.

💶

Ingresos no PAYE superiores a €5.000

Si tus ingresos brutos de fuentes distintas al empleo PAYE superan €5.000 en un año fiscal.

💰

Ingresos brutos totales superiores a €30.000

Si tus ingresos brutos combinados de todas las fuentes — PAYE y no PAYE — superan €30.000 en el año.

📋

Revenue te ha pedido que declares

Si Revenue te ha enviado un aviso para declarar, estás legalmente obligado a presentar un Form 11 independientemente de tu nivel de ingresos.

Probablemente NO necesitas el Form 11 si:

Si todo lo siguiente es cierto, probablemente eres un contribuyente PAYE estándar y puedes gestionar tus impuestos a través del portal myAccount de Revenue — sin necesidad de Form 11.

  • Tus únicos ingresos provienen de uno o más empleadores PAYE
  • No tienes ingresos por alquiler, trabajo autónomo, extranjeros ni de inversiones
  • No has recibido un aviso para declarar de Revenue
  • Tus ingresos brutos están por debajo de €30.000 (si tienes algún ingreso fuera del PAYE)
💡

Aunque no necesites el Form 11, es posible que aún se te deba un reembolso fiscal. Los empleados PAYE que pagaron gastos médicos, alquiler o estuvieron sujetos al emergency tax pueden recuperarlo a través de myAccount — o podemos hacerlo por ti.

Situaciones comunes — ¿tengo que declarar?

Reparto para Uber Eats / Bolt / Just Eat
Eres autónomo. Debes registrarte en Revenue y presentar el Form 11 cada año.
Limpio casas / cuido niños
Autónomo. Regístrate en Revenue y presenta el Form 11 anualmente.
Tengo empleo PAYE y hago algún trabajo freelance
Los ingresos freelance te convierten en autónomo. Presenta el Form 11 para declarar ambas fuentes.
Alquilo una habitación o inmueble
Los ingresos por alquiler deben declararse mediante el Form 11. Puede aplicarse el Rent-a-Room relief si alquilas en tu residencia principal.
Solo tengo empleo PAYE, nada más
NO
No necesitas el Form 11, pero puedes tener derecho a una devolución por gastos médicos, alquiler o emergency tax.
Soy director de empresa
Los directores deben presentar el Form 11 cada año, aunque la empresa esté inactiva.
Vendí acciones o un inmueble
Las ganancias de capital superiores a €1.270 en el año deben declararse. Presenta el Form 11 o una declaración de CGT.
Recibo dinero del extranjero (trabajo / inversiones)
Los ingresos extranjeros son imponibles en Irlanda si eres residente fiscal aquí. Decláralos en el Form 11.
No trabajé el año pasado
QUIZÁS
Depende de otros ingresos (alquiler, extranjeros, inversiones). Si no tuviste ninguno, probablemente no necesitas declarar. Consúltanos para estar seguro/a.
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Qué ocurre si debías declarar pero no lo hiciste

  • Revenue recibe datos de ingresos de empleadores, plataformas, bancos y autoridades fiscales extranjeras. A menudo conocen tus ingresos antes de que los declares.
  • Si Revenue identifica que estabas obligado a declarar, puede emitir una liquidación estimada — a menudo superior a tu deuda real — y aplicar recargos e intereses sobre esa estimativa.
  • Se aplica un recargo del 5% si declaras con hasta 2 meses de retraso. Del 10% si lo haces con más de 2 meses. Intereses del 0,0219% diario se acumulan sobre el impuesto impagado.
  • Las declaraciones pendientes bloquean el Certificado de Situación Tributaria — necesario para solicitudes de ciudadanía, contratos públicos y ciertas licencias comerciales.
  • La declaración voluntaria — presentar tarde por iniciativa propia — resulta en costes significativamente menores que esperar a que Revenue te contacte.

¿No estás seguro/a en qué categoría entras?

Envíanos un mensaje por WhatsApp. Analizamos tu situación, te decimos exactamente qué estás obligado a declarar y lo gestionamos todo desde ahí — registro, declaraciones, años anteriores. La primera consulta es gratuita.

  • Evaluamos tu situación y confirmamos tus obligaciones fiscales sin coste
  • Si necesitas declarar, lo hacemos en 24 horas hábiles tras recibir tus documentos
  • Si tienes derecho a una devolución como empleado PAYE, la reclamamos por ti
  • Comunicación en portugués, español, italiano e inglés
  • Tarifas fijas — confirmadas antes de empezar

Precios claros — sin sorpresas

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Solicitud de devolución PAYE
€80
Registro como Autónomo
€100
Declaración Anual (Form 11)
€350
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Paquete: Registro + Form 11
€400
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Desde €100/año

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Preguntas frecuentes

¿Tengo que presentar una declaración fiscal si solo tengo empleo PAYE?

En la mayoría de los casos, no. Si tus únicos ingresos provienen de uno o más empleadores PAYE, Revenue recauda tu impuesto a través de la nómina y no necesitas presentar un Form 11. Sin embargo, puede que quieras usar myAccount de Revenue para recuperar impuesto sobre gastos médicos, alquiler, flat-rate expenses o emergency tax. Si también tienes ingresos por trabajo autónomo, alquiler o extranjeros, el Form 11 se convierte en obligatorio.

Reparto para una plataforma como Uber Eats o Bolt. ¿Tengo que declarar?

Sí. Los trabajadores de plataformas de reparto y transporte están clasificados como autónomos en Irlanda. Debes registrarte en Revenue como autónomo y presentar el Form 11 cada año antes del 31 de octubre (o mediados de noviembre vía ROS). Las plataformas comunican tus ganancias directamente a Revenue — por lo que no declarar no significa que Revenue desconozca tus ingresos.

¿Cuál es la diferencia entre el Form 11 y myAccount?

El Form 11 es una autoliquidación completa utilizada por autónomos, directores, propietarios de inmuebles y cualquier persona con ingresos no PAYE por encima de ciertos umbrales. Se presenta anualmente a través de ROS. myAccount es un portal más sencillo para empleados PAYE — permite reclamar créditos fiscales, declarar gastos médicos, solicitar el rent relief y revisar tu historial fiscal sin necesidad de completar una autoliquidación completa.

Trabajé en Irlanda solo parte del año. ¿Tengo que declarar?

Depende. Si fuiste autónomo en algún momento del año, debes presentar un Form 11 para ese año. Si solo fuiste empleado PAYE, probablemente no necesitas declarar — pero deberías comprobar si tienes derecho a una devolución a través de myAccount, especialmente si estuviste en emergency tax al empezar o si saliste de Irlanda antes de fin de año (puede aplicarse el split-year relief).

No he trabajado en Irlanda durante algunos años. ¿Sigo teniendo que declarar?

Si no tuviste ingresos imponibles en Irlanda durante esos años — sin PAYE, sin trabajo autónomo, sin alquiler, sin ingresos extranjeros — probablemente no tienes obligación de declarar. Sin embargo, si estabas registrado como autónomo en Revenue y tienes Form 11 pendientes, estos deben presentarse aunque tus ingresos fueran cero. Revenue no cierra automáticamente un registro de autónomo.

¿Qué ocurre si estaba obligado a declarar pero no lo sabía?

"No lo sabía" no es aceptado como motivo para eximir de sanciones según la ley fiscal irlandesa. Sin embargo, presentar voluntariamente las declaraciones pendientes — antes de que Revenue te contacte — resulta en costes mucho menores que ser detectado. Los recargos se aplican a los tipos estándar (5% o 10%) y los intereses se acumulan desde la fecha de vencimiento original, pero no se añaden penalizaciones adicionales por la declaración voluntaria tardía. Cuanto antes actúes, menor es el coste total.